保定交通建設投資集團有限公司 開展內部控制審計工作
發布時間:2024-03-26 11:19:08
3月22日,交投集團召開了內部控制審計工作會議,交投集團黨委委員趙亞莉主持會議并講話。
會上,中審眾環審計組明確了此次內控審計工作的目標、重點內容和時間安排,以及對工作范圍及步驟作出詳細說明。
趙亞莉要求,各部室要嚴格按照集團部署要求,提高政治站位,密切配合中審眾環審計組的工作,加強溝通,做好后勤保障工作。要充分認識此次審計工作的重要意義,及時發現集團內部控制是否健全完善,哪些方面還存在薄弱環節,哪些內部控制制度沒有執行或執行不力。
趙亞莉表示,對于審計發現的問題,各部室要認真落實問題整改,不斷提升集團內控管理能力,達到“以審促改、以審促治”的目的,推動交投集團安全、健康、高質量發展。
集團各部室負責同志及中審眾環審計組參加了會議。